Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFILE DE FRANGOcongelado, sem pele sem osso20,0000R$ 18,73R$ 374,60
MaterialIOGURTEcom polpa de frutas diversos sabores, em embalagem original bandeja com 06 unidades 540gr30,0000R$ 6,01R$ 180,30
MaterialABOBORA VERMELHA 10,0000R$ 5,08R$ 50,80
MaterialLINGUICA DEFUMADA 10,0000R$ 21,33R$ 213,33
MaterialQUEIJO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADEfatiado de primeira qualidade3,0000R$ 42,66R$ 127,98
MaterialSALAMEBEXIGA SUINA CONTENDO 1 KG3,0000R$ 14,23R$ 42,69
MaterialBATATA INGLESAtipo inglesa, producao nacional, 1ª qualidade, fresca.5,0000R$ 5,90R$ 29,50
MaterialMACA VERMELHA NACIONALNACIONAL - Frutos de tamanho medio.5,0000R$ 11,23R$ 56,15
MaterialPERA IN NATURAFruta, 1ª Qualidade3,0000R$ 15,57R$ 46,71
MaterialTOMATEin natura 1ª qualidade3,0000R$ 7,08R$ 21,24
MaterialINHAME IN NATURA1ª qualidade5,0000R$ 8,90R$ 44,50
MaterialCEBOLA IN NATURADE CABECA4,0000R$ 6,23R$ 24,92
MaterialBANANA DA TERRA 6,0000R$ 7,58R$ 45,48
MaterialCHUCHU - IN NATURA 5,0000R$ 3,48R$ 17,40
MaterialREPOLHO IN NATURA1ª qualidade fresco5,0000R$ 6,50R$ 32,50
MaterialJILO IN NATURA 2,0000R$ 7,06R$ 14,12
MaterialCENOURAin natura, 1ª qualidade, grandes, selecionadas, fresca5,0000R$ 9,16R$ 45,80
MaterialPEPINO IN NATURA 3,0000R$ 4,15R$ 12,45
MaterialLARANJA IN NATURA 10,0000R$ 4,56R$ 45,60
MaterialCOXA E CONTRA COXA DE FRANGO 40,0000R$ 13,20R$ 528,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/03/2024 0001423/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.753,04
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/04/2024 0001423/2024 0002199/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.753,04
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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