Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/10/2023 0005153/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
31/10/2023 0005158/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
31/10/2023 0005161/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
31/10/2023 0005303/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
24/11/2023 0005622/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
24/11/2023 0005626/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
24/11/2023 0005631/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
24/11/2023 0005636/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
15/03/2024 0000975/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
15/03/2024 0000980/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
15/03/2024 0000984/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
22/03/2024 0001103/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 536,91
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/11/2023 0005153/2023 0006570/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
14/11/2023 0005158/2023 0006574/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
14/11/2023 0005161/2023 0006577/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
14/11/2023 0005303/2023 0006580/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
30/11/2023 0005622/2023 0006917/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
30/11/2023 0005626/2023 0006919/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
30/11/2023 0005631/2023 0006922/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
30/11/2023 0005636/2023 0006925/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 536,91
21/03/2024 0000975/2024 0001769/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 536,91
21/03/2024 0000980/2024 0001773/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 536,91
21/03/2024 0000984/2024 0001776/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 536,91
04/04/2024 0001103/2024 0001937/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 536,91
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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