Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET01 (UM) PONTO NA EMEIEF JOSE MARQUES DA ROCHA, SITUADA NO POVOADO DE BOM DESTINO, CEP 29.820-00, AGUA DOCE DO NORTE, ES.12,0000R$ 219,13R$ 2.629,56
ServicoSERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET01 (UM) PONTO NA EMEIEF JOAO ANTONIO MOREIRA, SITUADA NO CORREGO BOM JESUS, CEP 29820-000, AGUA DOCE DO NORTE, ES12,0000R$ 219,13R$ 2.629,56
ServicoSERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET01 (UM) PONTO NA EMEIEF SANTO AGOSTINHO, SITUADA NA NO DISTRITO DE SANTO AGOSTINHO, CEP 29.820-000, AGUA DOCE DO NORTE, ES.12,0000R$ 219,13R$ 2.629,56
ServicoSERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET01 (UM) PONTO NA EMEIEF VILA NELITA SITUADA NO DISTRITO DE VILA NELITA, CEP 29820-000, AGUA DOCE DO NORTE, ES12,0000R$ 219,13R$ 2.629,56
ServicoSERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET01 (UM) PONTO NA EMEIEF ADOLFO ROSA VIEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CEP 29.820-000, AGUA DOCE DO NORTE, ES12,0000R$ 219,13R$ 2.629,56
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/10/2023 0005154/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
31/10/2023 0005159/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
31/10/2023 0005160/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
31/10/2023 0005304/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
24/11/2023 0005620/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
24/11/2023 0005627/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
24/11/2023 0005632/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
24/11/2023 0005637/2023 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
15/03/2024 0000974/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
15/03/2024 0000981/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
15/03/2024 0000985/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
22/03/2024 0001104/2024 Original050002 - FUNDEBR$ 894,85
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/11/2023 0005154/2023 0006571/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
14/11/2023 0005159/2023 0006575/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
14/11/2023 0005160/2023 0006576/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
14/11/2023 0005304/2023 0006581/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
30/11/2023 0005620/2023 0006915/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
30/11/2023 0005627/2023 0006920/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
30/11/2023 0005632/2023 0006923/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
30/11/2023 0005637/2023 0006926/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEBR$ 894,85
21/03/2024 0000974/2024 0001768/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 894,85
21/03/2024 0000981/2024 0001774/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 894,85
21/03/2024 0000985/2024 0001777/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 894,85
04/04/2024 0001104/2024 0001938/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados050002 - FUNDEBR$ 894,85
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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