Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 6.910,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 210,00 )
   0001415/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICOR$ 210,00
       Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0000540/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 140,00 )
   0000470/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
   0000469/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
       Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 210,00 )
   0000011/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 210,00
       Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0004772/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0004352/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0004276/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0003991/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 140,00 ) (Continua na próxima página)
   0002201/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 6.910,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 210,00 )
   0001415/2024 0001552/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICOR$ 210,00
        Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0000540/2024 0000867/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 70,00
        Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 140,00 )
   0000470/2024 0000468/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
   0000469/2024 0000467/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
        Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 210,00 )
   0000011/2024 0000033/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 210,00
        Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0004772/2023 0006285/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
        Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0004352/2023 0005563/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 70,00
        Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0004276/2023 0005439/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 70,00
        Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0003991/2023 0005078/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
        Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 140,00 ) (Continua na próxima página)
   0002201/2023 0002671/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 6.670,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 210,00 )
   0001552/2024 0002357/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICOR$ 210,00
         Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0000867/2024 0001543/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMECR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 140,00 )
   0000468/2024 0001425/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
   0000467/2024 0001424/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
         Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0000385/2024 0001088/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 140,00 )
   0000381/2024 0001079/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 140,00
         Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0005563/2023 0006863/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0005078/2023 0006477/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 70,00 )
   0005439/2023 0006466/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 140,00 ) (Continua na próxima página)
   0002665/2023 0003409/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 70,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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