Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 149.310,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 17.273,54 )
   0000922/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
       Total R$ 17.273,54
Total R$ 17.273,54
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 4.987,97 )
   0000041/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.987,97
       Total R$ 4.987,97
Total R$ 4.987,97
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 565,79 )
   0004763/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 565,79
       Total R$ 565,79
Total R$ 565,79
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 10.329,07 )
   0004430/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 5.101,12
   0004429/2023 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.474,88
   0004428/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 3.753,07
       Total R$ 10.329,07
Total R$ 10.329,07
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 890,00 )
   0003966/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 890,00
       Total R$ 890,00
Total R$ 890,00
 Data: 22/06/2023 ( Total R$ 1.891,50 )
   0002275/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICOR$ 1.891,50
       Total R$ 1.891,50
Total R$ 1.891,50
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 6.640,00 )
   0001887/2023 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.647,64
   0001886/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 4.992,36
       Total R$ 6.640,00
Total R$ 6.640,00
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 2.019,95 )
   0001520/2023 Original050002 - FUNDEB2.104 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30R$ 2.019,95
       Total R$ 2.019,95
Total R$ 2.019,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 154.420,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 21.026,58 )
   0000922/2024 0001459/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
   0004428/2023 0001423/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 3.753,04
        Total R$ 21.026,58
Total R$ 21.026,58
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 4.987,94 )
   0000041/2024 0000721/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.987,94
        Total R$ 4.987,94
Total R$ 4.987,94
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 565,79 )
   0004763/2023 0006625/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 565,79
        Total R$ 565,79
Total R$ 565,79
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 6.576,00 )
   0004430/2023 0006112/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 5.101,12
   0004429/2023 0006111/2023 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.474,88
        Total R$ 6.576,00
Total R$ 6.576,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.157,00 )
   0001887/2023 0005743/2023 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 62,30
   0001886/2023 0005742/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 204,70
   0003966/2023 0005741/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 890,00
        Total R$ 1.157,00
Total R$ 1.157,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 7.110,91 )
   0003549/2023 0005088/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 7.110,91
        Total R$ 7.110,91
Total R$ 7.110,91
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 6.373,00 )
   0001887/2023 0002687/2023 Original050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.585,34
   0001886/2023 0002686/2023 Original050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 4.787,66
        Total R$ 6.373,00
Total R$ 6.373,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 153.854,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 17.273,54 )
   0001459/2024 0002229/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.093 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRASR$ 17.273,54
         Total R$ 17.273,54
Total R$ 17.273,54
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 3.753,04 )
   0001423/2024 0002199/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 3.753,04
         Total R$ 3.753,04
Total R$ 3.753,04
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 4.987,94 )
   0000721/2024 0001753/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 4.987,94
         Total R$ 4.987,94
Total R$ 4.987,94
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 6.576,00 )
   0006112/2023 0007502/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 5.101,12
   0006111/2023 0007501/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.474,88
         Total R$ 6.576,00
Total R$ 6.576,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.157,00 )
   0005741/2023 0007233/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 890,00
   0005743/2023 0007210/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 62,30
   0005742/2023 0007209/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 204,70
         Total R$ 1.157,00
Total R$ 1.157,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 7.110,91 )
   0005088/2023 0006480/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOR$ 7.110,91
         Total R$ 7.110,91
Total R$ 7.110,91
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 6.373,00 )
   0002687/2023 0003629/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.103 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30R$ 1.585,34
   0002686/2023 0003628/2023 OriginalOrcamentario050002 - FUNDEB2.037 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30R$ 4.787,66
         Total R$ 6.373,00
Total R$ 6.373,00
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 2.019,95 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE ( Total R$ 105.821,47 )
  16/07/2021000127/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MATERIAS DE EXPEDIENTE RELACIONADOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.256,72
  13/03/2019000059/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NESCECIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ADEVANI MARIA BATISTA PARA O ANO LETIVO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 10.660,00
  25/05/2018000114/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSOLICITAMOS A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTE COM INCONTINENCIA UNIRARIA E/OU FECAL E LEITE EM PO PARA USUARIOS COM DEFICIT NUTRICIONAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.794,50
  06/07/2017000182/2017AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL LIMPESA E HIGIENE PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ANO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 30.748,75
  29/05/2017000168/2017AQUISICAO DE ALIMENTOSAQUISICAO DE KIT CESTA BASICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme especificacoes contidas no termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 37.236,50
  27/07/2015000157/2015COMPRA DE BENSAquisicao dos materiais de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 1.125,00
        Total R$ 105.821,47
Total R$ 105.821,47
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS